财务管理 · 付款核销 · 应付账款核心单据
付款核销单使用说明
付款核销单用于对一系列应付单据(应付款开账、采购发票等)进行核销,确认采购支出、结转成本、计算应付账款。支持两种新增方式,灵活适配不同付款场景。
新建核销单
›
选择核销选项
›
关联应付单据
›
审核核销
›
核销完成
3种
状态维度
2种
新增方式
多类
款项一次核销
功能概述
什么是付款核销单?
付款核销单是财务应付管理的核心操作单据,用于将出纳已付出的款项与企业的应付单据进行匹配核销,实现应付账款的消账与成本结转。
应付款核销场景
企业完成采购付款后,通过付款核销单将出纳记账中的付款记录与对应的应付单据挂钩,确认款项已结清,完成应付账款的消账操作。
多类款项一次核销
一张付款核销单可通过"核销选项"同时对多种类型的应付款项(货款、运费、税款等)进行核销,减少重复操作,提升财务结账效率。
出纳付款自动带入
从出纳付款按钮发起时,系统自动将出纳账单信息(金额、账户、结算单位等)带入付款核销单,无需手动填写,降低录入出错率。
新增方式
两种新增付款核销单的方式
根据实际操作习惯,可从主表直接新增,也可从出纳付款入口发起
方式一
从付款核销单主表新增
菜单路径:财务管理 → 核销管理 → 付款核销单,点击「新增」按钮进入新建界面。
需手动填写核销方式、结算单位、核销选项等主表信息,然后在核销明细区选择对应的应付单据进行挂账匹配。
适用场景:财务人员定期集中处理应付核销,一次性录入多笔付款对应的应付单。
方式二
从出纳付款按钮新增
在出纳记账模块找到对应的付款记账单,点击「出纳付款」按钮,系统自动创建付款核销单并将出纳账单中的记账流水号、结算账户、结算单位、支出金额等信息一键带入。
财务人员只需在已填好的核销单上补充核销选项、关联应付单即可。
适用场景:出纳付款与核销紧密衔接,减少财务重复录入,适合付款即核销的快速处理模式。
操作步骤
付款核销单操作全流程
从新增到审核完成,每步操作要点与截图说明
01
02
03
04
字段说明
付款核销单字段详解
主表核心字段与核销选项的完整说明
| 字段名 | 填写说明 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 核销方式 | 决定本次核销所依据的出纳记账类型,选择后影响可关联的应付单据范围 | 是 | 不同核销方式对应不同应付来源 |
| 是否限制 | 开启后,只能选择与出纳记账同一结算单位的应付单据进行核销,防止跨单位错误匹配 | 是 | 结算单位限制时出纳记账不可跨单位 |
| 核销选项 | 可勾选多种款项类型,一次核销单支持同时处理货款、运费、税款等多类应付款项 | 是 | 勾选多项则明细区出现对应款项栏 |
| 结算单位类型 | 选择本次核销对应的单位性质:客户、供应商、借贷方或自定义 | 是 | 决定结算单位的可选范围 |
| 结算单位 | 在结算单位类型确定后,选择具体的供应商/客户名称 | 是 | 与应付单上的结算单位匹配才能关联 |
| 核销单号 | 由编码规则自动生成,具有唯一性 | 自动 | 系统设置中可修改编码规则 |
| 核销日期 | 默认当前日期,可手动修改 | 是 | |
| 核销金额 | 本次核销的总金额,由明细行核销金额汇总自动计算 | 自动 | |
| 摘要 | 对本次核销操作的文字说明,便于后续查账 | 否 | |
| 经办人 | 负责本次核销操作的财务人员,默认当前登录用户 | 否 | |
| 附件 | 可上传相关凭证或发票扫描件 | 否 |
| 核销选项 | 说明 | 适用应付单类型 |
|---|---|---|
| 货款核销 | 对采购货款类应付单进行核销,最常用的核销选项,对应采购合同或采购入库产生的货款应付 | 采购应付款开账(货款) |
| 运费核销 | 对采购运费类应付单进行核销,通常在采购合同中单独列明运费条款时使用 | 采购应付款开账(运费) |
| 税款核销 | 对采购增值税等税款类应付单进行核销,适用于需要单独核算税款的场景 | 采购发票税款应付 |
| 预付款核销 | 将之前已付的预付款与本次应付单进行抵扣核销,减少实际需付金额 | 预付款开账 |
| 其他款核销 | 对不归类于上述类型的其他应付款进行核销,如服务费、杂费等 | 其他应付款开账 |
注意事项
使用前必须了解
开启"是否限制"时的匹配规则:当"是否限制"设为启用时,核销单只能匹配与出纳记账同一结算单位的应付单,防止不同供应商之间的款项混用。如需跨单位核销,需先关闭限制,但建议与财务主管确认后操作。
核销选项影响明细行:核销选项一旦勾选后,明细区会出现对应的款项栏;取消勾选已有明细的选项时,系统会提示是否清除已填明细,请谨慎操作以避免数据丢失。
审核后不可直接修改:付款核销单审核通过后,应付单的核销状态已同步更新。如需修改,必须先点击「反审核」退回草稿状态,修改完成后重新提交审核,不可直接编辑已审核单据。
从出纳付款发起的优势:通过出纳付款按钮新增的核销单,出纳账单信息已自动填入,金额与账户更准确,建议优先使用此方式,减少手工录入误差。
异常结束的使用场景:"结束"按钮用于特殊情况下强制终止核销流程(如供应商倒闭、应付款豁免等),结束后状态变为"异常结束",已核销金额保留但剩余未核销部分不再处理。如需恢复,点击「反结束」即可。
产品价值
付款核销,让应付账款管理井然有序
自动联动、多类核销、全程可追溯
自动
出纳信息带入
减少重复录入
减少重复录入
多类
款项一次核销
提升处理效率
提升处理效率
实时
核销状态同步
应付进度透明
应付进度透明
可追溯
完整操作日志
每笔核销有据可查
每笔核销有据可查